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应用场景

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解决方案

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贷前准入调查

对企业进行彻底的工商信息、资质证明和信用记录的核实,确保其真实性,从而有效降低潜在风险

贷中授信审批

确保对集团客户的信贷业务进行严格的风险控制,深入探究企业的股权结构、投资背景和管理层关系。

贷后风险监控

风险监控覆盖了全面的数据分析维度,并且能够自动向业务和风险管理人员发出风险预警。

智能开户

开户能够实现自动填单,迅速且规范地填写目标企业的相关信息。

智能审核

表单一致性审核、填写一致性审核。

合规尽调

针对企业的工商信息、资质以及信用等方面的数据展开全面的真伪核验,以实现对风险的有效把控 。

投保阶段

核验目标用户的工商基本信息是否真实可信,洞悉主体的风险状况 。

智能开户

开户能够实现自动填单,迅速且规范地填写目标企业的相关信息。

在线理赔

保险票据的识别与验真,核验目标用户工商基本信息的真实可靠性,洞察主体的风险状况 。

采前准备

核验企业是否具备相应的履约能力,从工商信息、财务状况以及信誉等方面进行综合性评估。

采购执行

进行围标串标行为的检测,对供应商的资质进行严格审核,以确保充分了解和管理外部合作可能带来的风险。

采后管理

采用全面的监控方法来收集风险数据,并通过自动化系统向业务执行者和风险控制专家发送风险提示。

商机获取

深入分析房地产企业间的相互联系,以识别潜在的合作机会。

风险排查

核验目标用户的工商基本信息是否真实可信,洞悉主体的风险情况。

合规调查

针对商家的工商信息、资质以及信用等方面的数据展开全面的真伪核验。

商家入驻

根据实际业务场景对企业三要素等多维度信息核验,根据判定结果实现自动化标准化审核。

供应商管理

通过准入核查、招投标风险排查、经营稳定性监督和违约风险预警四方面采用企业数据优化管理流程。

合作风险管控

评估合作企业的风险状况,通过司法风险、行政处罚等信息对企业信用风险和运营风险进行评估。
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